来源: 发布时间:2016-06-13
张家川县编办2016年部门预算情况说明
1、单位主要职责
贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规,拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,指导协调全县各级行政管理体制改革、机构改革工作;负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责全县事业单位机构改革工作;负责领导职数和人员结构管理工作。
2、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
3、支出项目填报口径:
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2016年部门收入总表 |
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收 入 |
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项 目 |
2016年预算 |
一、财政预算补助收入 |
205.62 |
二、纳入预算管理非税收入 |
0.00 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
罚没收入 |
0.00 |
政府性基金收入 |
0.00 |
专项收入 |
0.00 |
国有资本经营收入 |
0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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收 入 总 计 |
205.62 |
部门支出总表 |
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单位:万元 |
部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
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合 计 |
基 本 支 出 |
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项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
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合计 |
205.62 |
205.62 |
162.55 |
8.39 |
34.68 |
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201 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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20123 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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2012301 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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208 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
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20805 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
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2080501 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
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一般公共预算部门基本支出总表 |
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单位:万元 |
部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
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合 计 |
基 本 支 出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
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合计 |
205.62 |
205.62 |
162.55 |
8.39 |
34.68 |
201 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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20123 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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2012301 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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208 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
20805 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
2080501 |
34.68 |
34.68 |
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34.68 |
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